王注册会计师通过对内部控制制度的测试,了解到安明公司的内部控制制度基本建立,但可能在某些方面存在一定问题,请代为做出专业判断,指出不正确的判断()。
A.该公司有一部分业务通过代理公司进行,并通过现金收付的方式结算,注册会计师在对该代理业务内控的有效性上无法采用合适的手段进行评估,所以,拟将该部分账项和交易的内控评估为高水平
B.公司对产成品的发出制定的内控程序是发出产品时必须有销售部门和仓库保管人员、门卫等环节的确认,但通过内控的控制测试,发现有的产品出库单并没有仓库人员的签字确认,所以,注册会计师就要根据这结果修正对产成品发出实质性测试的性质、时间和范围
C.通过对内控制度的评估,该公司的内控制度的固有风险和控制风险极低,所以,注册会计师可以信赖该公司的内控制度,对各账项和交易均采用控制测试
D.内部审计人员为公司财务部独立的稽核人员,每年均单独两次向经营班子汇报内部审计情况,经营班子领导对内部审计结果很重视
联网企业凭商务主管部门的批准证通过网络向海关办理“经营范围电子账册”备案手续,备案的内容包括()。
A.经营单位、加工单位的名称和代码
B.单耗关系
C.批准证件编号
D.加工生产能力
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
下列哪些个人所得,应当缴纳个人所得税:
A:财产租赁所得
B:偶然所得
C:经营所得
D:特许权使用费所得
A、中心作为权威的、公正的、可信赖的第三方机构
B、中心的基本功能是证书的签发、更新、查询、归档和作废
C、数字证书提供在网络上进行身份验证
D、数字证书可以确保网上传递信息的机密性、完整性和不可否认性